| 445.416 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
01. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL JANEIRO DE 2025. |
31/01/2025 |
2.025 |
A |
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 |
 |
 |
| 445.417 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
02. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL FEVEREIRO DE 2025. |
28/02/2025 |
2.025 |
A |
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 |
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 |
 |
| 445.418 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
03. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL MARÇO DE 2025. |
31/03/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.419 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
04. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL ABRIL DE 2025. |
30/04/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.420 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
05. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL MAIO DE 2025. |
30/05/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.421 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
06. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL JUNHO DE 2025. |
30/06/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.422 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
07. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL JULHO DE 2025. |
30/07/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.423 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
08. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL AGOSTO DE 2025. |
30/08/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.424 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
09. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL SETEMBRO DE 2025. |
30/09/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.425 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
10. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL OUTUBRO DE 2025. |
30/10/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.426 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
11. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2025. |
30/11/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 445.427 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
12. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2025. |
31/12/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
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| 445.236 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
2025. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2025. ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
ORDENADOR DE DESPESA: FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
CONTROLADOR INTERNO: JOÃO AMORIM RIBEIRO JUNIOR
CNPJ: 84.090.455/0001-35 |
31/12/2025 |
2.025 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
| 431.832 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
01. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO JANEIRO DE 2024. |
31/01/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 431.833 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
02. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO FEVEREIRO DE 2024. |
28/02/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 431.834 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
03. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO MARÇO DE 2024. |
31/03/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 431.835 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
04. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO ABRIL DE 2024. |
30/04/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 431.836 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
05. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO MAIO DE 2024. |
31/05/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 431.837 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
06. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO JUNHO DE 2024. |
30/06/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 431.838 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
07. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO JULHO DE 2024. |
31/07/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 431.839 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
08. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2024. |
30/08/2024 |
2.024 |
A |
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 |
 |
|
|
| 431.840 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
09. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SETEMBRO DE 2024. |
03/09/2024 |
2.024 |
A |
 |
 |
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|
| 431.841 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
10. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO OUTUBRO DE 2024. |
30/10/2024 |
2.024 |
A |
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 |
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|
|
| 431.842 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
11. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO NOVEMBRO DE 2024. |
30/11/2024 |
2.024 |
A |
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 |
 |
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| 431.843 |
2.030 |
AUDITORIA |
CONTROLE INTERNO |
12. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DEZEMBRO DE 2024. |
31/12/2024 |
2.024 |
A |
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